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2021年度中共郴州市委宣传部部门决算
来源:中共郴州市委宣传部       责任编辑:杨 漪       发表时间:2022-09-29
  目录
  第一部分中共郴州市委宣传部单位概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分2021年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  第三部分2021年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、政府性基金预算收入支出决算情况
  九、机关运行经费支出说明
  十、一般性支出情况说明
  十一、政府采购支出说明
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、2021年度预算绩效情况说明
  第四部分名词解释
  第五部分附件
  第一部分
  中共郴州市委宣传部
  单位概况
  一、部门职责
  市委宣传部是市委工作机关,为正处级,加挂市政府新闻办公室、市新闻出版局(市版权局)、市精神文明建设指导委员会办公室牌子。因主要职能内容涉密,依法不予公开。
  二、机构设置及决算单位构成
  (一)内设机构设置。
  中共郴州市委宣传部内设机构包括:办公室、政策法规研究室(舆情信息科)、理论科、新闻科、文艺科(文化体制改革和发展办公室)、宣传教育科(电影科)、理论宣讲工作科(意识形态工作科)、文明创建指导科、思想道德建设科、新闻发布科(对外推广科)、出版版权科(“扫黄打非”办公室)、干部科。
  (二)决算单位构成。
  中共郴州市委宣传部2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中共郴州市委宣传部本级。
  第二部分
  部门决算表
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

第三部分
  2021年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、支总计1788.77万元。与上年相比,增加113.07万元,增长6.75%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加,其中人员经费、公用经费增加,追加预算项目市委党史学习教育经费、建党100周年庆祝活动经费等。
  二、收入决算情况说明
  2021年度收入合计1671.74万元,其中:财政拨款收入1670.38万元,占99.92%;其他收入1.36万元,占0.08%。
  三、支出决算情况说明
  2021年度支出合计1788.77万元,其中:基本支出579.75万元,占32.41%;项目支出1209.01万元,占67.59%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、支总计1777.93万元,与上年相比,增加191.24万元,增长12.05%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加,其中人员经费、公用经费增加,追加预算项目市委党史学习教育经费、建党100周年庆祝活动经费等。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2021年度财政拨款支出1777.93万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加396.09万元,增长28.66%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加,其中人员经费、公用经费增加,追加预算项目市委党史学习教育经费、建党100周年庆祝活动经费等。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2021年度财政拨款支出1777.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1252万元,占70.42%;文化旅游体育与传媒(类)支出408.05万元,占22.95%;社会保障和就业(类)支出70.06万元,占3.94%;卫生健康(类)支出21.73万元,占1.22%;住房保障(类)支出26.08万元,占1.47%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  2021年度财政拨款支出年初预算数为1563.95万元,支出决算数为1777.93万元,完成年初预算的113.68%,其中:
  1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。
  年初预算为399.13万元,支出决算为490.01万元,完成年初预算的122.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加奖金等人员经费、业务工作经费。
  2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。
  年初预算为590万元,支出决算为641.25万元,完成年初预算的108.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算购置公务用车经费;新增临时机构市委党史学教办业务工作经费;支出上年结余经费;另市创提办为临时机构,年初预算创文工作经费属挂靠项目。
  3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为120.74万元,比例无法计算比预算增加的数字,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,追加预算建党100周年庆祝活动经费、市好人协会党建工作经费。
  4、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)一其他新闻出版电影支出(项)。
  年初预算为380万元,支出决算为390.05万元,完成年初预算的102.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是:为上年结余“扫黄打非”及新闻出版专项经费,用于相关工作经费。
  5、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为18万元,比例无法计算比预算增加的数字,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,为省厅下达2019年舆情信息联系点补助,2018届及2020届省文明村镇、文明家庭奖励经费,用于相关工作经费。
  6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
  年初预算为8.09万元,支出决算为8.09万元,完成年初预算的100%。
  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
  年初预算为34.78万元,支出决算为34.78万元,完成年初预算的100%。
  8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
  年初预算为17.39万元,支出决算为27.19万元,完成年初预算的156.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是:为年中追加退休人员职业年金记实。
  9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他公共卫生支出(项)。
  年初预算为90万元,支出决算为3.25万元,完成年初预算的3.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是:市创建办为临时机构,年初预算国卫复审经费属挂靠项目;支出2020年市新冠肺炎疫情期间临时性补助。
  10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
  年初预算为18.48万元,支出决算为18.48万元,完成年初预算的100%。
  11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
  年初预算为26.08万元,支出决算为26.08万元,完成年初预算的100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年度财政拨款基本支出568.91万元,其中:人员经费530.66万元,占基本支出的93.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费38.26万元,占基本支出的6.72%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为47.69万元,完成预算的190.76%,其中:
  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
  公务接待费支出预算为12万元,支出决算为11.34万元,完成预算的94.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待标准,与上年相比增加5.08万元,增长81.15%,增长的主要原因是公务活动及记者采访活动次数、人数增加,其中临时机构党史学教办发生接待费用2.79万元。
  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为27.21万元,比例无法计算比预算增加的数字,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排,在做预算之际,原湘L00091轿车使用年限超十四年,车况差且还能正常使用,暂无更换打算,2021年车况极差,维修价值极低,故申请更换购置公务用车,以保证突发公共事件应急新闻舆情处置和重大新闻宣传报道后勤保障用车。与上年相比增加27.21万元,比例无法计算比上年增加的数字,增长的主要原因是更换购置公务用车。
  公务用车运行维护费支出预算为13万元,支出决算为9.14万元,完成预算的70.31%,决算数小于预算数的主要原因是切实降低公务用车运行成本,与上年相比减少0.61万元,减少6.26%,减少的主要原因是严格控制和压缩公务用车运行费支出。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.34万元,占23.77%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36.35万元,占76.22%。其中:
  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2、公务接待费支出决算为11.34万元,全年共接待来访团组200个、来宾950人次,主要是接待记者来郴采访及单位来郴公务活动等发生的接待支出。
  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.35万元,其中:公务用车购置费27.21万元,中共郴州市委宣传部本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费9.14万元,主要是公务用车保险、购汽油、维修保养、过路费等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
  八、政府性基金预算收入支出决算情况
  本部门无政府性基金收支。
  九、机关运行经费支出说明
  本部门2021年度机关运行经费支出38.26万元,比年初预算数减少59.1万元,降低60.7%。主要原因是按照保基本民生、保工资、保运转的“三保”原则安排预算支出。大力压减一般行政事务性支出,调剂部分资金弥补人员经费缺口。
  十、一般性支出情况说明
  2021年本部门开支会议费3.63万元,用于召开三类会议,人数716人,内容为全市宣传思想工作务虚会议,“百团百角唱百年”郴州文艺院团竞演活动部署会议,意识形态工作培训暨专题调度会议,郴州市未成年人思想道德建设工作会议,“扫黄打非”工作调度会议,“追寻红色印记 颂歌风华百年”主题宣传活动总结会议,市委党史学习教育领导小组第二次会议,市委党史学习教育巡回指导工作部署会议,全市意识形态工作联席会议,“看郴州”系列文化外宣精品微视频工程调度会议,省宣来郴调研会议,《市优秀惠民项目和优秀产业项目工作方案》征求意见座谈会议,学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神研讨交流会议,疫情防控宣传引导电视电话会议,省指导组来郴开展党史学习教育工作情况汇报会议,全市党史学习教育工作座谈会议,政工专业中级职称评审会议,有线电视网络机构事业人员分流安置工作视频会议,学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神电视电话会议等;开支培训费5.01万元,用于开展人员业务工作培训,人数117人,内容为参加法律职业资格证培训,地方立法工作培训,新闻出版暨“扫黄打非”工作培训,理论研修培训,举办全市内部资料性出版物审读与编辑业务培训,全市舆情信息工作培训等培训活动;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
  十一、政府采购支出说明
  本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  十三、2021年度预算绩效情况说明
  (1)绩效管理评价工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,包括业务工作经费等14个其他项目,共涉及资金1209.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
  组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1209.01万元。
  (2)项目绩效自评结果。
  ①市级重点项目。
  本部门无市级重点项目。
  ②其他项目。
  “扫黄打非”及新闻出版专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.05万元,执行数为10.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:强力推进“扫黄打非”,责令整改文化经营企业10余家,收缴违法出版物2795(册)本,资兴市“6•06”侵犯著作权案被全国六部门挂牌督办,新增省级“扫黄打非”进基层示范点3个。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  意识形态及理论学习服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.08万元,执行数为17.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:综合梳理12个领域共63条240余个可能存在的风险点。查处各类违法有害信息2760余条,累计办理重要网站网民留言5400余条。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  市委理论学习中心组及学习调研宣讲培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.97万元,执行数为26.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:高标准高质量组织市委理论学习中心组集体学习15次,全市县处级以上党委(党组)理论学习中心组开展学习1420余次,开展巡听督导126次,在市级以上报刊发表理论文章277篇。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  文明办文化事业建设费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150.76万元,执行数为150.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:县级以上文明乡镇100%全覆盖,县级以上文明村超过50%,新获评全国文明单位5个、全国文明村镇9个、全国文明校园1个、全国文明家庭1户。1.抓实“五大创建”活动;2.深入推进“志愿之城”建设;3.推进公民思想道德建设工作; 4.推进未成年人思想道德建设。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  志愿服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:重点打造53个志愿服务项目,开展新时代文明实践志愿服务活动1.8万多场次,受惠群众达60万人次。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  对口援疆经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为托克逊县委宣传部落实受援项目提供工作经费。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  市委党史学习教育经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为91.37万元,执行数为91.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:各级党委(党组)理论学习中心组高质量开展“学史明理”等4次专题学习,发放学习读本资料24万多套。整合全市161处重要红色资源,打造23堂本土党性教育精品课,推出6条红色教育旅游精品线路。在中省主流媒体推出有关稿件1830多篇(条)。组建市县两级宣讲团赴各地各单位开展宣讲5000余场,受众达200万余人次,广泛开展微宣讲116000余场。扎实开展“我为群众办实事”实践活动。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  对外宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为380万元,执行数为380万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:每月定期加强对郴州进行策划宣传,及时推介郴州亮点。湖南日报刊发报道50余篇,形象专版推送12次。在中国新闻网刊发涉郴州的新闻稿件50篇;因疫情影响,就自贸区、可持续发展等开展宣传,并在海外媒体平台进行集中推介一次;重大活动宣传推介活动10次。新华社刊发新闻通稿80余篇,专题推送4次。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  舆情信息及《郴州宣传》项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.42万元,执行数为2.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:编辑出版《郴州宣传》2期。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  记者接待费及正面宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.97万元,执行数为6.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加快推进媒体深度融合发展,全市11个县市区融媒体中心均建成运行并顺利通过省委宣传部验收;评选表彰2021年度郴州新闻奖、优秀新闻工作者,推报两件新闻作品荣获湖南新闻奖一等奖、一件荣获湖南新闻奖重大报道奖;邀请和接待外来记者采访和专题报道630人次。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  宣传干部队伍人才培训培养及专项调研经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.25万元,执行数为3.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:先后举办意识形态、新闻出版、文明创建、舆情信息等业务培训班,对新任基层宣传委员进行集训,不断提升干部队伍素质能力。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  “五个一工程”及文化体制改革工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.97万元,执行数为8.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:支持创排湘剧小戏《夜宿梨山》,该剧入选“百团百角唱百年”全省文艺院团竞演活动决赛。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  应急新闻舆情处置和重大新闻宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:出台相关方案,开展应急新闻舆情处置和重大新闻宣传工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  宣传业务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为456.17万元,执行数为456.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.强化思想引领,推动党的创新理论深入人心;守好底线阵地,牢牢掌握意识形态工作领导权;唱响主流舆论,凝聚高质量发展合力;弘扬文明风尚,打造核心价值引领高地;擦亮文化名片,大力发展文化事业产业;加强队伍建设,锻造宣传铁军。2.加强理论武装,切实担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展,唱响主旋律、凝聚正能量,丰富人民群众精神文化生活,加快打造文化强市,增加人民群众获得感、幸福感,宣传思想文化各项工作均取得了明显成效。开展庆祝中国共产党成立100周年理论文章征集评选和“学‘七一’讲话,务实开新局”主题征文活动,征集理论文章196篇,其中3篇入选湖南省庆祝中国共产党成立100周年理论研讨会优秀论文。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  (3)部门评价项目绩效评价结果。
  2021年,在省委宣传部的精心指导和市委的坚强领导下,郴州市委宣传部以庆祝建党百年为主线,以扎实开展党史学习教育为重点,高位推动,统筹谋划,锐意创新,策划了系列活动,建立了系列机制,推介了典型经验,取得了良好工作成效。
  1、强化思想引领,推动党的创新理论深入人心;
  2、守好底线阵地,牢牢掌握意识形态工作领导权;
  3、唱响主流舆论,凝聚高质量发展合力;
  4、弘扬文明风尚,打造核心价值引领高地;
  5、擦亮文化名片,大力发展文化事业产业;
  6、加强队伍建设,锻造宣传铁军。
  第四部分
  名词解释
  一、宣传事务:反映中国共产党宣传部门的支出。
  二、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
  三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
  五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费:指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分
  附件
  2021年度中共郴州市委宣传部
  整体支出绩效自评报告
  单位名称:中共郴州市委宣传部(盖章)
  2022年4月19日
  一、基本情况
  (一)单位基本情况
  1.职能职责
  市委宣传部是市委工作机关,为正处级,加挂市政府新闻办公室、市新闻出版局(市版权局)、市精神文明建设指导委员会办公室牌子。因主要职能内容涉密,依法不予公开。
  2.机构设置
  内设机构办公室、政策法规研究室(舆情信息科)、理论科、新闻科、文艺科(文化体制改革和发展办公室)、宣传教育科(电影科)、理论宣讲工作科(意识形态工作科)、文明创建指导科、思想道德建设科、新闻发布科(对外推广科)、出版版权科(“扫黄打非”办公室)、干部科、系统分工委。
  3.人员编制
  单位编制人数32人,年末在职人员实有人数29人。
  (二)部门年度整体支出绩效目标
  目标1:做好全市宣传思想工作
  目标2:指导全市宣传文化系统政策和法规的贯彻落实
  目标3:做好全市对外宣传工作
  目标4:做好全市精神文明建设工作
  目标5:推动文化事业和文化产业发展
  目标6:巩固全国文明城市成果,巩固发展国家卫生城市创建成果。
  二、一般公共预算支出情况
  (一)收入预算。2021年年初预算数1563.95万元,其中,经费拨款1563.95万元。收入较去年增加131.57万元,主要原因是经费拨款增加131.57万元。
  (二)支出预算。2021年年初预算数1563.95万元,其中,一般公共服务支出989.13万元,文化旅游体育与传媒支出380万元,社会保障和就业支出60.26万元,卫生健康支出108.48万元,住房保障支出26.08万元。支出较去年增加131.57万元,主要原因是基本支出增加21.57万元、项目支出增加110万元。
  (1)基本支出情况
  基本支出系保障我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2021年度基本支出预算(含上年结转、年中追加经费)579.75万元,实际支出579.75万元,较上年增加22.65万元,增加4.06%。基本支出中人员经费530.7万元,占基本支出的91.54%,较上年增长4.6%,主要原因是工资正常上调;日常公用经费49.05万元,占基本支出的8.46%,较上年下降1.45%,主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求,我单位厉行节约、压减公用经费支出。
  2021年度三公经费预算12万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行费12万元。实际支出2.21万元,完成预算的18.42%,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.04万元;公务用车购置及运行费2.17万元。
  (2)项目支出情况
  2021年项目支出1209.01万元(含上年结转、年中追加经费),其中:
  “扫黄打非”及新闻出版专项经费10.05万元;市委理论学习中心组及学习调研宣讲培训经费26.97万元;市委党史学习教育经费91.37万元;志愿服务工作经费20万元;意识形态及理论学习服务经费17.08万元;对口援疆经费10万元;文化事业建设费150.76万元;舆情信息及《郴州宣传》2.42万元;记者接待费及正面宣传经费6.97万元;宣传干部队伍人才培训培养及专项调研经费3.25万元;“五个一工程”及文化体制改革工作经费8.97万元;应急新闻舆情处置和重大新闻宣传经费25万元。
  对外宣传经费380万元:主要用于战略宣传合作经费。
  部机关业务工作经费456.17万元:主要用于宣传业务工作经费340.43万元、建党100周年庆祝活动115.74万元。
  三、政府性基金预算支出情况
  无
  四、国有资本经营预算支出情况
  无
  五、社会保险基金预算支出情况
  无
  六、部门整体支出绩效情况
  2021年,在省委宣传部的精心指导和市委的坚强领导下,郴州市委宣传部以庆祝建党百年为主线,以扎实开展党史学习教育为重点,高位推动,统筹谋划,锐意创新,策划了系列活动,建立了系列机制,推介了典型经验,取得了良好工作成效。
  1、强化思想引领,推动党的创新理论深入人心;
  2、守好底线阵地,牢牢掌握意识形态工作领导权;
  3、唱响主流舆论,凝聚高质量发展合力;
  4、弘扬文明风尚,打造核心价值引领高地;
  5、擦亮文化名片,大力发展文化事业产业;
  6、加强队伍建设,锻造宣传铁军。
  七、存在的问题及原因分析
  问题:预算执行力度有待进一步加强。
  原因:预算执行进度偏慢。
  八、下一步改进措施
  严格预算执行,提高资金使用效率。推进全员绩效管理,将绩效理念延伸至具体使用资金的业务科室和相关责任人。强化目标管理,进一步量化、细化绩效目标,为绩效考核提供细化的标准。
  九、绩效自评结果拟应用和公开情况
  (一)绩效自评结果拟应用
  通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,发现了工作中存在的问题和不足,为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
  (二)绩效自评结果公开情况
  将此次绩效自评报告在本本部门门户网站上予以公布,向社会公开,广泛接受群众监督。
  十、其他需要说明的情况
  新增临时机构党史学教办。
  附件:1、部门整体支出绩效评价基础数据表
  2、部门整体支出绩效自评表
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
  

 

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