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2021年中共郴州市委宣传部部门预算
来源:中共郴州市委宣传部       责任编辑:曾 琦       发表时间:2021-02-05

  

  目录

  一、部门基本概况

  1.职能职责。

  2.机构设置。

  二、部门预算单位构成

  三、2021 年部门预算表

  1.部门收支总表

  2.部门收入总表

  3.部门支出总表

  4.财政拨款收支总表

  5.一般公共预算支出表

  6.一般公共预算基本支出表

  7.一般公共预算三公经费支出表

  8.一般公共预算一般性支出预算表

  9.政府性基金预算支出

  10.政府采购预算表

  11.政府购买服务预算表

  12.部门整体支出绩效目标表

  13.专项(项目)资金绩效目标表

  四、2021 年部门预算情况说明

  12021 年部门收支总体情况

  22021 年一般公共预算拨款收支情况

  五、2021 年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

  六、2021 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

  七、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2.政府采购情况

  3.绩效目标设置情况

  4.国有资产占用使用情况

  九、名词解释

  一、部门基本概况

  1.职能职责。

  (一)拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

  (二)统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

  (三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,统筹指导全市各级党委(党组)理论学习中心组学习并提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。

  (四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

  (五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导、协调市直各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。

  (六)拟订新闻出版业的管理政策并督促落实,组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,负责全市新闻记者证的审核备案管理。

  (七)从宏观上统筹指导、协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

  (八)从宏观上指导、协调全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导、协调推动群众文化建设。

  (九)负责管理电影行政事务。

  (十)统筹指导、协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化改革发展工作领导小组办公室日常工作。

  (十一)统筹指导全市舆情信息工作。

  (十二)统筹协调全市对外宣传工作。

  (十三)统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导、协调市直各部门和各县市区的新闻发布工作。

  (十四)负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。

  (十五)负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施。

  (十六)完成市委交办的其他任务。

  2.机构设置。

  内设机构办公室、政策法规研究室(舆情信息科)、理论科、新闻科、文艺科(文化体制改革和发展办公室)、宣传教育科(电影科)、理论宣讲工作科(意识形态工作科)、文明创建指导科、思想道德建设科、新闻发布科(对外推广科)、出版版权科(“扫黄打非”办公室)、干部科。

  二、部门预算单位构成

  中共郴州市委宣传部部门只有本级,没有其他二级预算单位,纳入2021年部门预算编制范围的只有中共郴州市委宣传部部门本级。

  三、2021年部门预算表

  1.部门收支总表

  2.部门收入总表

  3.部门支出总表

  4.财政拨款收支总表

  5.一般公共预算支出表

  6.一般公共预算基本支出表

  7.一般公共预算三公经费支出表

  8.一般公共预算一般性支出预算表

  9.政府性基金预算支出

  10.政府采购预算表

  11.政府购买服务预算表

  12.部门整体支出绩效目标表

  13.专项(项目)资金绩效目标表

  四、2021年部门预算情况说明

  12021年部门收支总体情况

  1)收入预算。2021年年初预算数1563.95万元,其中,经费拨款1563.95万元。收入较去年增加131.57万元,主要原因是经费拨款增加131.57万元

  2)支出预算。2021 年年初预算数1563.95万元,其中,一般公共服务支出989.13万元,文化旅游体育与传媒支出380万元,社会保障和就业支出60.26万元,卫生健康支出108.48万元,住房保障支出26.08万元。支出较去年增加131.57万元,主要原因是基本支出增加21.57万元、项目支出增加110万元。 

  22021年一般公共预算拨款收支情况

  一般公共预算拨款收入1563.95万元,具体安排情况如下:

  1)基本支出。2021 年年初预算数为503.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

  ①工资福利支出399.7万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

  ②对个人和家庭补助支出6.89万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

  ③商品和服务支出97.36万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

  2)项目支出。2021 年年初预算数为1060万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  ①重点项目安排情况

  中共郴州市委宣传部2021年本部门无“特定类项目经费”和“特定类专项资金”重点项目资金。

  ②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

  a业务工作经费1060万元,主要用于宣传业务工作经费310万元;对口援疆经费10万元;志愿服务经费20万元;文明办文化事业建设费100万元;对外宣传工作经费支出380万元,包含新闻发布、新闻报道等方面;创文工作经费150万元;国卫复审经费90万元

  b、无运行维护经费。

  五、2021年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

  2021年一般公共预算安排三公经费预算数25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费13万元(其中:购置费0万元、运行费13万元),公务接待费12万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比减少29万元,其中:公务接待费12万元,比上年预算减少22万元,下降65%,增减变化的主要原因是:厉行节约,严格控制和压缩公务接待费支出;公务用车购置及运行费13万元(其中:购置费0万元、运行费13万元),比上年预算减少7万元,下降35%,增减变化的主要原因是:切实降低公务用车运行成本,严格控制和压缩公务用车运行费支出,由于人员暂无配备到位,公务用车活动较少。

  六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明 

  2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数415.13万元,其中:商品和服务支出411.13万元,资本性支出4万元2021年一般性支出经费预算与2020年一般性支出经费预算相比减少43.78万元,下降9.54%,增减变化的主要原因是:业务工作经费商品和服务支出预算减少。

  七、关于 2021年政府性基金预算支出情况说明

  中共郴州市委宣传部2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2021中共郴州市委宣传部部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款97.36万元,比2020年预算增加2.97万元增长3.15%。 

  2.政府采购情况

  2021年政府采购预算(含政府购买服务)0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.绩效目标设置情况

  1)部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额1563.95万元,其中:基本支出503.95万元、项目支出1060万元。

  2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2021年部门专项(项目)支出绩效目标金额1060万元。

  3)重点项目绩效目标情况。

  中共郴州市委宣传部2021年本部门无“特定类项目经费”和“特定类专项资金”重点项目绩效目标。

  4.国有资产占用使用情况

  1)车辆占用使用情况。中共郴州市委宣传部部门共有车辆3其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

  2)大型设备占用使用情况。中共郴州市委宣传部部门共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  3)房屋占用使用情况。中共郴州市委宣传部部门共有办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。 

  4)其他定资产占用使用情况。中共郴州市委宣传部部门其他固定资产通用设备、专用设备、家具用具等原值268.57万元。

  九、名词解释

  1.机关运行经费。是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

  附件:2021年郴州市委宣传部部门预算公开表.xls

 

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